Propuesta de implementación de control interno según informe COSO I en el área de tesorería de la empresa minera BERJUL S.A.C. – Chala, Caravelí, Arequipa

dc.contributor.advisorFrías Lizama, Iván Antonio
dc.contributor.authorApaza Huaman, Dalia Zeila
dc.date.accessioned2021-06-08T00:42:37Z
dc.date.available2021-06-08T00:42:37Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractEl presente proyecto tiene como objetivo establecer los lineamientos necesarios para el desarrollo de las actividades en el área de tesorería de manera óptima, y aportar recomendaciones mediante acciones de control, así como manuales de procedimientos y políticas para que la empresa cuente con una herramienta útil y pueda aplicarlas para tal fin. La importancia de la investigación en este sector surge ante la ausencia de controles existentes en la mayoría de empresas de este rubro, es decir en el sector minero, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, pues estos se ven reflejados en los cobros o pagos con los que la empresa lleva a cabo sus operaciones de compra-venta. Es por eso que para el desarrollo de la presente investigación se han utilizado herramientas tales como el cuestionario de control interno, para hacer un diagnóstico de cómo se desarrollan las actividades en la empresa, además de la revisión de manera documental y mediante observación de las mismas, lo que nos permitirá además de conocer cómo se encuentra el área a investigar, la identificación de riesgos existentes y la propuesta de acciones de control para mejorar la operatividad de las actividades que se realizan, apoyando de esa manera el postulado principal que un sistema de control interno en el área de tesorería va a influenciar de manera positiva a la empresa.es_PE
dc.description.uriTrabajo de suficiencia profesionales_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.identifier.other1073181
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12590/16772
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Católica San Pabloes_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesses_PE
dc.sourceUniversidad Católica San Pabloes_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UCSPes_PE
dc.subjectControl internoes_PE
dc.subjectTesoreríaes_PE
dc.subjectInforme COSOes_PE
dc.subjectMineríaes_PE
dc.subject.ocdehttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_PE
dc.titlePropuesta de implementación de control interno según informe COSO I en el área de tesorería de la empresa minera BERJUL S.A.C. – Chala, Caravelí, Arequipaes_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_PE
renati.advisor.dni40555082
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-9027-3587es_PE
renati.author.dni72198552
renati.discipline411026es_PE
renati.jurorMauro Willy Peña Rodríguezes_PE
renati.jurorFabrizio Andrew Rojas Montoyaes_PE
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional
thesis.degree.disciplineContabilidades_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Católica San Pablo. Departamento de Ciencias Económicas y Empresarialeses_PE
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
thesis.degree.programPrograma Profesional de Contabilidades_PE
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